送心意

玲老师

职称会计师

2019-11-18 10:35

借相关成本费用,应交税费,贷银行存款应付帐款。

玲老师 解答

2019-11-18 10:36

这¥5如果对方不要了借应付帐款贷营业外收入。

大可爱???? 追问

2019-11-18 10:38

这五元钱是先付过去了,然后对方发票开少了

玲老师 解答

2019-11-18 10:42

如果以后有业务往来这个挂往来,后面他给你补开发票就可以了。

大可爱???? 追问

2019-11-18 10:44

那么请问,我九月就付了钱,他十月才给我发票,我九月做的账是借:销售费用-运输费,贷:银行存款,但是发票我十月底才收到,发票也是要放到九月的那笔账里面做附件么?

玲老师 解答

2019-11-18 10:45

九月付款:借预付账款带银行存款,收到发票,借相关成本费用贷预付账款。

大可爱???? 追问

2019-11-18 10:46

而且是专票可以抵扣,我九月没有做税费怎么办

玲老师 解答

2019-11-18 10:46

第一个分录九月份做第二个十月份做。

大可爱???? 追问

2019-11-18 10:48

那我应该要在10月做一笔红冲9月错误分录,再重新做一笔九月的更正,再做一笔10月的分录吧?

玲老师 解答

2019-11-18 10:52

不是的,上面的分录我给你写了。

大可爱???? 追问

2019-11-18 10:57

我是说我九月已经做了一笔了,但是做错了,我直接确认了费用,贷银行存款了,但是实际上是哪个月收到发票,哪个月确认收入或者费用成本对么?所以我10月要先把九月的那笔分录冲掉啊

玲老师 解答

2019-11-18 11:05

对的,先把九月做错的那笔红冲

玲老师 解答

2019-11-18 11:05

然后把九月预付账款分录补记上

大可爱???? 追问

2019-11-18 11:14

但是那确实是9月的运费哦,我九月如果确认预付账款的话,那我费用按照权责发生制的就没有计提了啊

玲老师 解答

2019-11-18 11:17

因为你九月没有收到发票,你收到发票的时候可以先把那个费用补计在九月份。

大可爱???? 追问

2019-11-18 11:30

好的

玲老师 解答

2019-11-18 11:35

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!

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