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大可爱????
于2019-11-18 10:33 发布 1229次浏览
玲老师
职称: 会计师
2019-11-18 10:35
借相关成本费用,应交税费,贷银行存款应付帐款。
玲老师 解答
2019-11-18 10:36
这¥5如果对方不要了借应付帐款贷营业外收入。
大可爱???? 追问
2019-11-18 10:38
这五元钱是先付过去了,然后对方发票开少了
2019-11-18 10:42
如果以后有业务往来这个挂往来,后面他给你补开发票就可以了。
2019-11-18 10:44
那么请问,我九月就付了钱,他十月才给我发票,我九月做的账是借:销售费用-运输费,贷:银行存款,但是发票我十月底才收到,发票也是要放到九月的那笔账里面做附件么?
2019-11-18 10:45
九月付款:借预付账款带银行存款,收到发票,借相关成本费用贷预付账款。
2019-11-18 10:46
而且是专票可以抵扣,我九月没有做税费怎么办
第一个分录九月份做第二个十月份做。
2019-11-18 10:48
那我应该要在10月做一笔红冲9月错误分录,再重新做一笔九月的更正,再做一笔10月的分录吧?
2019-11-18 10:52
不是的,上面的分录我给你写了。
2019-11-18 10:57
我是说我九月已经做了一笔了,但是做错了,我直接确认了费用,贷银行存款了,但是实际上是哪个月收到发票,哪个月确认收入或者费用成本对么?所以我10月要先把九月的那笔分录冲掉啊
2019-11-18 11:05
对的,先把九月做错的那笔红冲
然后把九月预付账款分录补记上
2019-11-18 11:14
但是那确实是9月的运费哦,我九月如果确认预付账款的话,那我费用按照权责发生制的就没有计提了啊
2019-11-18 11:17
因为你九月没有收到发票,你收到发票的时候可以先把那个费用补计在九月份。
2019-11-18 11:30
好的
2019-11-18 11:35
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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