送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-18 15:11

暂估入库,并不涉及税金的差异问题,有关分录列示如下:

1、发票未到,货先到,暂入库:

借:原材料

贷:应付账款

2、收入发票:

(1)红字冲暂入库分录

借:原材料

贷:应付账款

(2)按发票金额正式入库:

借:原材料

应交税金---应交增值税(进项税额)

贷:应付账款

独在异香为一客 追问

2019-11-18 15:12

暂估入库已经领用了

朴老师 解答

2019-11-18 15:21

领用了也可以红冲了,根据收到的发票来做

独在异香为一客 追问

2019-11-18 15:26

举个例子 1160买的材料 暂估入成本1000元  现在来了票开的十三的税率 不含税的价格就变成1026.55 冲暂估1000来票1026.55差额 26.55

朴老师 解答

2019-11-18 15:30

就是把暂估的全部红冲,然后按照实际收到的票来做,暂估的时候别暂估进项税

独在异香为一客 追问

2019-11-18 15:42

可是现在才开发票 该结转的已经结转主营成本了啊

朴老师 解答

2019-11-18 15:57

那也没事呀,反正你冲了暂估的接着就做了真的成本了

独在异香为一客 追问

2019-11-18 16:18

可是现在已经停止经营了

独在异香为一客 追问

2019-11-18 16:20

把这些差额结到营业外支出行吗

独在异香为一客 追问

2019-11-18 16:20

金额不大

朴老师 解答

2019-11-18 16:29

可以,计入营业外支出也行

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