- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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你好
本月红冲
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贷,应交税费一应增销项 负数
开票50万
借,应收账款
贷,主营业务收入
借,应交税费一应增销项
2020-07-29 15:45:29
你好,你所框起来的分录是?
2020-07-14 11:31:06
您好,,是的,有相关错误,这样处理就行。
2022-01-14 11:29:18
你好
不需要的,
2020-03-18 09:32:47
摘要可以这样写:几月几号哪张发票冲红重开入账
2019-11-18 17:10:14
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