送心意

刘之寒老师

职称税务师

2019-11-20 18:02

你好!这笔分录是在年末结账时,将“应交税费-应交增值税”借贷方余额结平的处理。

福娃 追问

2019-11-20 18:42

你这样说我能听懂吗?讲讲为什么借贷方是这些科目

刘之寒老师 解答

2019-11-20 19:05

1.这些科目是一般纳税人核算增值税设置的“应交税费-应交增值税”三级明细科目。2.为什么这么设置,这就是“增值税会计处理规定”要求的。3.余额就是前面各种业务处理完的累计金额,结平就是把借贷方互转,使余额为零。

福娃 追问

2019-11-20 19:48

里面出口退税的一些科目我们也搞不懂啊,这个分录我怎么搞得懂呢?

刘之寒老师 解答

2019-11-20 19:57

这笔业务你只要知道这是在做什么即可。建议你听下会计学堂老师的增值税相关账务处理的课程,相信你会有全面系统的掌握和理解。

福娃 追问

2019-11-20 20:10

你这是什么话,我看不懂有什么用,我们哪有那么多时间听课,你在这里解释清楚给我听不就可以了

福娃 追问

2019-11-20 21:29

怎么不回话

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相关问题讨论
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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