送心意

文老师

职称中级职称

2019-11-20 20:26

您好,您这是交的残保金是吗,那就借管理费用——残保金贷银行存款

追逐繁星 追问

2019-11-20 20:28

好的

追逐繁星 追问

2019-11-20 20:38

好的,老师,做账最后一步期间损益结转是自动生成的么

文老师 解答

2019-11-20 20:45

您好,系统一般可以自动生成,但是需要您期末损益结转按钮

追逐繁星 追问

2019-11-20 20:45

好的

文老师 解答

2019-11-20 20:46

好的,欢迎有问题前来咨询

追逐繁星 追问

2019-11-20 20:55

老师,计提工资这笔分录借方是不是写错了

文老师 解答

2019-11-20 21:02

您好,可以进入生产成本的,具体看您什么部门人员的工资

追逐繁星 追问

2019-11-20 21:03

好的,谢谢老师

文老师 解答

2019-11-20 21:07

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
您好,您这是交的残保金是吗,那就借管理费用——残保金贷银行存款
2019-11-20 20:26:20
您好,付工资需要计入“应付职工薪酬-工资”具体需要根据工资表做分录,付招聘费、物业费计入“管理费用”,付税费计入“应交税费-”二级科目需要具体看交的什么税,您对账单涉及内容较多,具体不清楚的可以追问
2020-05-31 12:52:54
你这是贷款,借:银行存款 贷:短期借款
2020-07-13 11:18:02
您好,同城票据交换差额户是银行内部一个代收、代付的周转号,不是客户的帐号,只有到时银行拿到单子或问一下银行就知到是某个单位的,从网上银行看不出来。 等收到银行回单再做账吧。
2020-06-09 11:00:06
一般来说,银行的对账单是正确的,你的账是有问题的,需要自行查账,查找原因
2019-09-23 14:32:11
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