老师,19年年初开的招待费专票,已经认证抵扣,(借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税额3 贷:库存现金103), 当月做了转出分录(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出3 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3).现在错账更正怎么调了?直接将第二笔分录红冲,再做一笔(借:管理费用3 贷:借:应交税费-应交税费-进项税额转出3 )?还是直接做后面分录?
從 开始
于2019-11-20 20:58 发布 970次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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