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向上走
于2019-11-21 10:36 发布 1540次浏览
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-21 10:37
您好,一般情况下是的,也可以月底统一结转
向上走 追问
2019-11-21 10:39
是必须一一对应结转吗?假如说我预付了购买的成本费用,但是没有收到发票,就暂时进不了成本,收到发票之后才计入成本,这样对吗?
董老师 解答
2019-11-21 12:18
您好,是的,预付款跟成本没有直接对应关系,要先进到库存,之后转入成本
2019-11-21 14:03
我没有经过库存商品这一步,一般我们收到成本类产品,很快就发出去了,所以直接计入的主营业务成本。
2019-11-21 14:13
您好,那也是可以 的,但需要同步结转。
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董老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2019-11-21 12:18
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