送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-11-22 15:39

你好!也就是说上个月你应付职工薪酬有借方余额是吧

Swz 追问

2019-11-22 15:52

没有,计提和发放都是平的

耿老师 解答

2019-11-22 15:57

你好!你多发了工资。银行支付的应该比你计提的多。

Swz 追问

2019-11-22 15:59

不是,就是应付也是多的,实发也是多的

Swz 追问

2019-11-22 16:01

在当月是不知道算多了,但是这个月发现上个月算多了,就在这个月扣掉。如果在应付之前扣掉,我觉得就没问题,但是现在是在应付之后扣掉,应付又报了个税改不了,所以只能用科目挂着,但是挂着要冲,不知道以什么科目挂和用什么科目冲

耿老师 解答

2019-11-22 16:05

你好,上个月工资个税申报的数和你发放数相符吗?如果相符,是否上个月的个税交多了?

Swz 追问

2019-11-22 17:37

理论上是交多了,因为申报多了,但是这个不管。问题是多发的部分这个月要扣回,要用什么分录扣呢?

耿老师 解答

2019-11-22 18:04

你好!多余部分冲减你们的费用,因为这个样你上个月计提的也相当于多了。月计提工资的原分录红字冲回你的差额就可以。

Swz 追问

2019-11-22 18:06

老师可以写出具体分录吗?

耿老师 解答

2019-11-22 21:33

你好!借 管理费用  红字  贷 应付职工薪酬  红字

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