老师我这边9月份付出去一比款,付款时备注的是预付货款,然后10月的时候把附件拿回来了,附件是中秋节给员工发的福利,然后这笔账咋调整呀?
墨画
于2019-11-22 17:18 发布 584次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好
可以这样做调整分录
借;应付职工薪酬,贷;预付 账款
然后根据取得的发票这样做分录
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2019-11-22 17:19:32
借银存贷预收
之前的红冲
2019-11-01 18:01:46
你好同学,您的问题我來讲解一下,同学。
2020-04-28 14:47:05
你好,可以,现在预付的贷方余额么?
2020-06-24 10:12:13
是的
2016-04-27 10:14:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息