您好,老师,9月份暂估入库,10月份还没收到发票,11月份才收到发票,请问10月份要把暂估冲红吗?还是等到11月份冲红,然后再按收到发票入账呢?
粗犷的荔枝
于2019-11-23 10:10 发布 932次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
实务中是收到发票冲掉,没有收到发票那就继续暂估挂着
2019-11-23 10:11:38
同学,你把上个月暂估的红冲,然后按照发票的金额入账就可以了。
2021-11-29 16:48:06
不能,因为这样核算结转的成本才比较准确。
2017-01-16 13:44:04
您好,
货到票未到
借:原材料等
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款等
取得发票认证后
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额
2017-01-14 14:26:22
正常入库,后面补一个入库单
2020-03-23 14:49:40
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