送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-25 11:16

您好,不用的,附表三是差额征税项目。

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-25 11:20

我看的是     附表三营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不填写     技术服务费属于营改增项目

糖果老师 解答

2019-11-25 11:21

是属于营改增服务,但不属于有扣除项目的服务

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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
你好,是的大类选现代服务
2019-04-17 14:27:46
你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
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