送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-26 14:28

你好,可以不做抵扣,按普通发票入账的

学无止境 追问

2019-11-26 14:30

老师,这个没有现金收据,这是重点,我应该如何处理呢?对方联系不到,不开

邹老师 解答

2019-11-26 14:32

你好,你单位实际有给对方付款吗?

学无止境 追问

2019-11-26 14:34

有啊,是我们一个股东付的

邹老师 解答

2019-11-26 14:35

你好,那就可以这样做分录的
借;管理费用等科目,贷;其他应付款——某某股东

学无止境 追问

2019-11-26 14:46

老师,我们这个股东要我们马上付给他,然后股东自己已经付了这个专用费用,金额一万多,因为收据取不到,那我这边是直接银行付给股东个人,什么单据都不要吗?就分录上有个其他应付的往来相冲是吗

邹老师 解答

2019-11-26 14:49

你好,最好 是能取得对方给开具的收款收据
对方不肯开,那就只能用股东垫付的单据入账了,然后把款项支付给垫付款项的股东就是了

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