老师,现在存在有一个情况:开支的费用没有发票,只有找其他发票报销,这样提交审批流程、报销单、入账存在不一致的情况怎么办呢? 提交审批只能写实际报销费用,而报销单又只能按照发票来填列,那审批流程打印出来需要附在报销单后面,这种不一致的情况怎么办呢?
舒旋
于2019-11-26 19:14 发布 719次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-11-26 19:21
你好 替票的要实际发票的信息来报销 具体报销流程按你单位财务制度
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你好 报销的业务要 附报销单子的 报销单子上面有领导审批 签字
2020-04-26 16:16:56
你好!这个看公司的要求了。以前已经签过的可以不用签
2019-02-26 16:06:39
你好。要按照公司的财务制度执行的。这个是需要控制的。不能省掉的。
2019-02-26 16:06:28
您好
这个应该根据您们单位的财务制度规定 费用报销单的最大金额截止到十万位的话 可以自己在前面手工添加下 或者另行购买费用报销单
2019-02-26 16:01:54
您好
这个一般看单位财务制度规定 如果没有特殊规定大领导报销的要特别审批的话 可以的
2019-11-21 09:42:29
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