- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-26 20:21
销项进项都是当月做的,你次月认证抵扣上月的,也是上月的进项
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1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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2019-11-26 20:25
郭老师 解答
2019-11-26 20:39