我看我以前做的旧账,以前有这笔业务,对方给了我们货款,要我们开票,但货我们还没采购,不能做收入,所有我做的会计分录是借:银行存款,贷:预收账款,贷:应交税费——应交增值税(销项税额),这比分录对吗,最后货收到后,我做的确认收入直接是借:预收账款,贷:主营业务收入
abc
于2019-11-27 11:20 发布 622次浏览
- 送心意
青椒老师
职称: 注册会计师
2019-11-27 11:32
分录不对,
对方给了我们货款
借:银行存款,贷:预收账款
最后货收到后,我做的确认收入
借:预收账款,贷:主营业务收入贷应交税费——应交增值税(销项税额)
相关问题讨论
是的。同学。分录是对的
2019-04-03 22:22:42
你好,直接按照折扣之后的来做账务处理就可以的。这个是销售折扣的。
2022-11-03 12:23:08
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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