老师你好,既然是上个季度的通讯费,①、根据权责发生制原则不是应该在上个季度就得先做计提:借:管理费用—办公费4360 贷:应付账款—***公司 4360 然后,等本月支付且拿到发票时:借: 管理费用—办公费 -360 应交税费-待认证进项税额一般计税项目 360 应付账款—***公司 货:银行存款—建设银行 的吗??? ②、上个月通讯费是不是还得分摊到每个月呢???
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于2019-11-28 10:07 发布 615次浏览
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