老师,员工餐费需要计提吗?开了一年的发票,如何会计 问
您好,不用,这个按实际发生来做账就可以 答
她说办公楼不一样 达到一定使用就的结转 问
同学,你好 具体什么问题?是要在建工程结转到固定资产吗? 答
老师,问一下第一次申报出口退税的时候,增值税申报 问
您好,没错的,就是得这么操作呢。 答
老师,年初1月份想重新科目整理一下,需要怎么操作,用 问
- 对于应付账款科目已满的情况,你可以考虑将一些明细科目进行合并或者使用辅助核算来优化科目设置。 答
老师 开具建筑安装 和劳务费有什么区别 问
前边是工程施工,后边只是提供人工干活 答
看到金马商贸筹建期12课时,看到支付了货款的尾款,为什么借记预付账款
答: 您好,因为开始付款时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。来了发票之后,金额大于预付的账款,借:库存商品,贷:预付账款。所以付尾款时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。
请问老师 金马商贸筹建期业务12 贷 预付账款1126803.60 当时11.9日预付不是1000000万吗?为什么贷预付的是1126803.60 怎么理解?
答: 如图
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金马商贸筹建期业务12中的贷方金额为什么是贷:预付账款 1126803.6,明明业务9中只预付了1000000.为什么不是贷:预付账款 1000000,应付账款126803.6?
答: 先预付了一部分货款的情况下是这样进行账务处理的 预付一部分时 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;库存商品等科目 贷;预付账款(全部货款) 支付剩余货款 借;预付账款 贷;银行存款