APP下载
李木子啊
于2019-11-29 10:16 发布 2372次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-29 10:17
您好收到发票借:待摊费用贷:其他应付款等按月摊销写分录借:管理费用贷:待摊费用
李木子啊 追问
2019-11-29 11:44
如果是收到付的2019年7-12月份的,是不是前边的都可以直接算费用?12月做待摊就可以?
2019-11-29 11:45
而且发票总是延迟,前边月份我也没有计提费用,这有影响吗?
bamboo老师 解答
2019-11-29 11:48
收到付的2019年7-12月份的 前面没有计提的话 可以直接计入当期费用
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
★ 5.00 解题: 206196 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
李木子啊 追问
2019-11-29 11:44
李木子啊 追问
2019-11-29 11:45
bamboo老师 解答
2019-11-29 11:48