送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-29 10:17

您好
收到发票
借:待摊费用
贷:其他应付款等
按月摊销写分录
借:管理费用
贷:待摊费用

李木子啊 追问

2019-11-29 11:44

如果是收到付的2019年7-12月份的,是不是前边的都可以直接算费用?12月做待摊就可以?

李木子啊 追问

2019-11-29 11:45

而且发票总是延迟,前边月份我也没有计提费用,这有影响吗?

bamboo老师 解答

2019-11-29 11:48

收到付的2019年7-12月份的 前面没有计提的话 可以直接计入当期费用

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