- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-29 13:27
你好,补做入账分录,借;固定资产,贷;银行存款等科目
然后补计提少计提的折旧
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你好,是什么单位,怎么还有经费支出
2017-05-02 10:33:46

您好,处置的时候咱是
借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产
,借银行存款贷固定资产清理,贷应交税费。
固定资产清理的差额转入资产处置损益,然后再转入营业外收入或营业外支出。
2022-09-06 11:52:40

入错账用红字冲出就行,不用做固定资产清理
2017-08-31 10:29:19

你好,启用了固定资产模块的是这样 的
2017-07-08 09:25:04

同学你好
增加固定资产卡片就可以了
直接新增卡片
2021-04-02 08:57:06
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大力的大船 追问
2019-11-29 13:35
邹老师 解答
2019-11-29 13:38