公司自营建造办公楼- *幢, 购入工程物资-批,增值税专用发票上注明买价125 000元,增值税额16 250元,发生运输费3 750元,以上款项全部用银行存款支付。建造过程中,上述各种物资已全部领用,发生人工费35000元,用银行存款支付租用施L机械费5 000元,用银行存款支付。办公楼完E办理竣工决算,并交付使用。请问要做哪些分录?
Gypso
于2019-11-30 21:08 发布 2358次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

借工程物资150万
应交税费应交增值税进项25.5万
贷银行存款
2022-04-20 17:51:18

你好,请问你想问的问题具体是?
2023-05-22 08:37:29

你要咨询什么?不太明白
2015-12-06 14:58:31

同学你好
你的问题是什么
2021-09-27 13:31:48

您好 借 在建工程168750 贷 工程物资125000 银行存款8750 应付职工薪酬35000
借固定资产168750 贷 在建工程168750
2019-11-30 21:12:16
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