增值税专用发票中的记账联是留于销货方,作为销货方核算销售收入和增值税进项税额的记账凭证。这个增值税不应该是销项税额吗,为什么是进项税额呢
不语春风
于2019-11-30 23:55 发布 2090次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-30 23:56
应还是销项,写错了
这个是直播课的吗
相关问题讨论
你好,发票的记账联是开票方自己做账用的,抵扣联和发票联要给客户
2020-03-19 15:46:42
不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
我们这发票是第一联自己公司留着,记账联,那上面答案第三联怎么是记账联呢
2016-04-24 09:53:12
应还是销项,写错了
这个是直播课的吗
2019-11-30 23:56:59
你好 那你需要修改账务处理。 要把进项税体现出来
2020-07-24 15:59:01
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