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差不多先生
于2019-12-02 12:49 发布 1563次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-02 12:50
您好是在数据准备区填写
差不多先生 追问
2019-12-02 12:51
在哪儿啊?
2019-12-02 12:52
我按导入没有数据处理
bamboo老师 解答
2019-12-02 12:53
您是不是刚确认了签名
2019-12-02 12:54
嗯嗯,确认签名了
那您稍微过会再来看看
2019-12-02 15:11
甘老师,这个地方是不是只有外贸企业才填写,我们是生产型出口企业
2019-12-02 15:18
是的 您不需要填写的
2019-12-02 15:39
老师,表一我通过销项发票区导入的,怎么把我开的出口发票金额自动填到免税货物18栏了
我们应该是免抵退16栏才对的
2019-12-02 15:40
是不是需要自己手动改到16栏
2019-12-02 15:41
您手动自己修改下
2019-12-02 15:42
是不是表一表二填写完成后。主表会自动完成,是不是主表就不需要再填写什么了
2019-12-02 15:46
一般是的 跟您的进项税 销项税额减免税核对一致
2019-12-02 15:57
老师,我的免抵销售额是759868.37元,我这个月有留抵进项是6万多,是不是相当于退税6万多?那我这个月不用交增值税,需要交附加税吗?
2019-12-02 16:00
免抵的税额要缴纳
2019-12-02 16:07
是不是759868.37*13%=98782.89-60000余下来的金额就是附加税的依据额,是吗?
2019-12-02 16:08
您出口货物退税率多少
2019-12-02 16:11
13%的
2019-12-02 16:13
那您不需要缴纳附加税
2019-12-02 16:15
甘老师,请问为什么啊
2019-12-02 16:16
您退税率13% 没有征退税差啊 不需要缴纳增值税的时候就不需要交附加税
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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