送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-03 16:01

你要对方开具红字发票,根据红票,借:库存商品  负数  贷:应付账款  负数   应交税费—应交增值税—进项税转出

奋斗中的天鹅 追问

2019-12-03 16:42

为什么之前的实操是说这种销售退回只能是冲红进项,不能是进项转出

辜老师 解答

2019-12-03 16:45

认证了的,是要进项税转出的

奋斗中的天鹅 追问

2019-12-03 16:51

辜老师 解答

2019-12-03 16:53

红字发票,是不能认证的,只能进项税转出的

奋斗中的天鹅 追问

2019-12-03 16:57

这个老师的意思是销售退回之前的发票已经认证了进项,那只能红冲进项,而不是进项转出,不是说把红字发票认证了

辜老师 解答

2019-12-03 17:05

你账面冲减了,但是申报系统不申报,那会造成账面和税务系统不一致的

奋斗中的天鹅 追问

2019-12-03 17:07

那我到底应该怎么处理,才是对的呢,

辜老师 解答

2019-12-03 17:10

要根据红字发票,进项税转出,然后申报进项税转出

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你好,如果进项大于销项,不需要做账务处理,放在进项税额在下期销项税额继续 抵扣。
2020-01-11 19:09:12
你好!要勾选,勾选后再申报的时候转出
2021-10-09 11:29:50
你要对方开具红字发票,根据红票,借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-12-03 16:01:16
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-04-13 05:53:51
你好,代销是视同销售的,跟你自己卖和进货一样的
2021-11-20 15:49:55
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