请问老师,如果我是一般纳税人,我购买了一批货物,当月已经认证了专票中的进项,现在发现货物有问题,退回,我应该怎么处理账务呢
奋斗中的天鹅
于2019-12-03 15:52 发布 830次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-03 16:01
你要对方开具红字发票,根据红票,借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
相关问题讨论
你好,如果进项大于销项,不需要做账务处理,放在进项税额在下期销项税额继续 抵扣。
2020-01-11 19:09:12
你好!要勾选,勾选后再申报的时候转出
2021-10-09 11:29:50
你要对方开具红字发票,根据红票,借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-12-03 16:01:16
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2021-04-13 05:53:51
你好,代销是视同销售的,跟你自己卖和进货一样的
2021-11-20 15:49:55
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