送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-04 08:44

你好 原来分录 不变,金额负数 。

玲老师 解答

2019-12-04 08:44

你好,你这是想转销吗  ?

木棉纷飞 追问

2019-12-04 08:48

是的,但是原来的分录不是一个二个,单位已经解约了,账上红字也是以前账上错误,查不清了。想将账结平

玲老师 解答

2019-12-04 08:54

应付未付现在不用付的转到营业外收入科目

木棉纷飞 追问

2019-12-04 08:55

做借:以前年度损益   贷:其他应付款可以吗

木棉纷飞 追问

2019-12-04 08:55

可是是红字啊

玲老师 解答

2019-12-04 08:57

你还是把具体业务说清楚一下吧,具体是什么原因,原来是怎样的做的分录 ,

木棉纷飞 追问

2019-12-04 09:05

我们是代收代付社保费的单位,帮别的单位代交社保,因为以前的会计搞错了科目对应的单位,账上就变成了红字,去年上任会计走时,调了账,但是调成0,其实当时账上应该还有2000多应付的款,现在单位解约了,但是账上还是红字,我想把账销了。

玲老师 解答

2019-12-04 09:12

你把原来的分录来看一下,因为红字不代表错误。 看原来分录 咋作的,看具体错在哪里才能调整账

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可以有这个分录的 比如支付违约金 还没有支付给对方 就是借营业外支出贷其他应付款
2016-01-07 14:55:20
只能这么做,可以这么做
2020-01-10 11:42:00
你好 原来分录 不变,金额负数 。
2019-12-04 08:44:12
应该记其他应付款做了营业外支出?之前的分录
2019-06-26 10:33:18
是的这个差额一般是调营业外支出或者是营业外收入。
2019-01-04 09:26:44
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