发票我上个月认证了,做账是这个月做的,怎么调呀? 认证抵扣了就是没有做账 怎么办 那张发票我已经抵扣了,那是不是要做转出呢 9月份认证了哦 就做了一笔,应交税费 进项税额 和待抵扣进项税额 现在该怎么处理呢
安详的小蝴蝶
于2019-12-04 10:54 发布 1639次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-04 10:56
你9月是怎么站务处理的
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
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你好,计入一个应交税费,而不是待摊费用核算的
2017-08-24 09:38:51
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你好,待抵扣税额发生时是计入借方,那么将来能抵扣了,要将其转入进项税额,借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额
2019-11-04 19:28:02
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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