- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-04 15:51
你好,是有费用没有按规定取得发票需要做纳税调增处理 吗?
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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
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你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
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你好,是的
2017-05-24 11:54:07
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你好,同学,是的,最多只能填写22万。
2021-05-08 18:51:38
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你好,不能说只能在费用中调增或者调减
可能还有国债利息收入调整或其他事项需要调整的
2020-05-14 14:28:20
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