送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-04 15:51

你好,是有费用没有按规定取得发票需要做纳税调增处理 吗?

豆芽菜 追问

2019-12-04 15:54

不是的,我想按利润额的25%,优惠后是25%的20%交税,但是实际利润没有这么多

邹老师 解答

2019-12-04 15:56

你好,就是想 人为的调增应纳税所得额从而多交一些企业所得税,是这个意思?

豆芽菜 追问

2019-12-04 15:57

嗯嗯,就是这个意思老师!

邹老师 解答

2019-12-04 15:59

你好,那你可以把费用做纳税调增处理,这样就可以多交些企业所得税了

豆芽菜 追问

2019-12-04 16:01

好的,谢谢老师!

邹老师 解答

2019-12-04 16:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,5月份之后拿着申报表去税务局退税
2019-04-16 11:07:01
你好 玩具的作用是什么 如果是招揽客户 那么计入销售费用 可以所得税扣除
2020-07-18 15:05:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...