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美好的花卷
于2019-12-05 08:45 发布 1261次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-05 08:46
你好,购买方需要在系统做开具红字发票申请,审批通过了把红字发票通知单提供给销售方,销售方根据通知单编号录入开具红字发票就是了
美好的花卷 追问
2019-12-05 09:15
但是销售方已经自行开具红字发票了,购买方这边怎么操作
邹老师 解答
2019-12-05 09:16
你好,销售方已经开具了红字发票,那购买方就不需要做什么操作,取得的红字发票做进项税额负数处理就是了
2019-12-05 09:21
进项数额负数如何操作呢我在申报填写时填入了,但是申报时显示不通过
2019-12-05 09:28
你好,你进项是按正数进项减去负数进项之后的金额填写吗?
2019-12-05 09:33
不是的
2019-12-05 09:37
请问要如何做呢
2019-12-05 09:39
你好,增值税申报表的附表二进项税额需要按正数进项减去负数进项之后的金额填写
2019-12-05 09:48
做了进项税额的转出,也需要在进项税额认证抵扣部分减出吗
2019-12-05 09:54
你好,这个是进项税额负数,而不是转出进项税额负数与 进项税额转出不是一回事的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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