送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-05 09:56

收到进项税发票,在勾选平台认证抵扣,抵扣之后填在增值税附表二的35栏,就是申报抵扣了

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 09:59

请问在勾选平台认证是不是增值税发票综合服务平台里面勾选就可以呢?

辜老师 解答

2019-12-05 09:59

是的,就是这里勾选

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 10:02

请问勾选之后是否就选择抵扣勾选统计_然后申请统计呢?请问最后如何确认签名呢?

辜老师 解答

2019-12-05 10:02

统计之后,就可以确认签名了

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 10:06

老师,请问飞机票的进项税额需要在这个平台认证勾选吗?

辜老师 解答

2019-12-05 10:14

这个不用认证的,是计算抵扣的

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 10:24

谢谢老师

辜老师 解答

2019-12-05 10:25

好的,客气,帮到你就好

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 11:13

老师,请问增值税申报时,飞机票直接抵扣的进项税额填写在哪里呢?

辜老师 解答

2019-12-05 11:13

填在增值税附表二的8b栏和10栏

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 11:17

8b栏和10栏都需要填写吗?

辜老师 解答

2019-12-05 11:20

是的,都需要填列的

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 11:37

老师,你好!我们公司是一般纳税人的物业公司,其中劳务派遣费按5%征收率差额征收。请问在增值税申报表1中9B列我应该如何填写呢?我填写了,他提示我4列除以3列不等于适用征收率

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 11:37

那个销售额我是不是应该自己更改成差额部分呢?

辜老师 解答

2019-12-05 12:04

不好意思,差额征收的,我也没有申报过

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 12:26

谢谢老师

辜老师 解答

2019-12-05 13:40

好的,客气,帮到你就好

学堂用户_ph341092 追问

2019-12-05 13:52

老师,你好!我们公司是一般纳税人,适用进项税额加计抵扣政策,我填写了附表4,但是主表的应纳税额还是销项-进项,并没有减去加计抵减的进项税,请你帮我看一下我是哪里出现错误了呢?

辜老师 解答

2019-12-05 14:36

看一下你填的表格

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