- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-05 11:25
收到租金不应该你收才对啊!
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收到租金不应该你收才对啊!
2019-12-05 11:25:35
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您想的是进项税额加计抵减的账务处理吧?
2019-07-04 09:25:43
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您好
是的 未扣除完的部分不用做账务处理 实际抵减的时候再做分录
2019-11-22 15:07:02
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-05-21 09:55:10
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你好,这一部分记录福利费,按福利费标准企业所得税前抵扣。
2022-01-02 11:11:10
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2019-12-05 12:17
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2019-12-05 15:49