请问上个月的增值税缴纳后发票申报错了又申请更正了申报表并申请了退税 本月申报表上体现在预缴增值税那栏 请问我这个分录应该怎么做。
夜未央
于2019-12-05 15:58 发布 2345次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-12-05 16:00
你好,实际收到退税款时,再做分录,借:银行存款 贷:应交税费——预缴增值税
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您好,增值税预缴,不需要申报了。
2018-09-14 10:03:35
对的
就是在预缴申报表里面申报的
2024-11-06 06:55:50
首先你要找到5732.29这个数字是怎么来的。 然后查看增值税主表这个数字是在那个月显示的。 你上面的图片看到的是本年累计数,找到本月数。
2020-04-08 11:20:41
你好,在当地自己申报的不是预缴
就是缴纳的
2020-01-28 21:28:08
你好建筑的吗
附表四,建筑异地预缴本期发生额和实际抵扣金额还有主表28蓝
2022-02-20 17:13:48
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