老师,你好,请教一个问题,就是我们最近接到稽查局给我们电话,说2017年收到了30万的虚开发票,要我们去税局做所得税纳税调整,想问一下,我是要填所得税纳税调整一张表,还是要改2017年的纳税调整表,主表,弥补专损表,但是税款是多少,我不知道啊,不是说还有滞纳金吗,如果是我自己改的主表话的,我是算不出来的,想问下怎么弄呢
Dream
于2019-12-06 08:27 发布 1909次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-06 09:16
您好,不需要调整以前年度,只需要调整今年的增值税申报就行了,将30万含有的进项税额进行转出,同时利润增加30万就可以了
一个是增值税申报,转出额增加4.36万元
一个是季度所得税申报,调减成本30-4.36=25.64万元
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Dream 追问
2019-12-06 09:30
董老师 解答
2019-12-06 09:37