老师 我公司是物业管理公司,然后也经营劳务外包,就是作为第三方,跟员工签订劳动合同,给他们发工资买社保,把他们派到对方公司上班,然后对方发给我公司的工资,我需要给他们开发票,我公司是小规模的,然后他们要专票,我去税局给他们代开了发票,他们把钱打过来我是做其他收入吗,那我公司给员工上的社保和发的工资是怎么做分录呢。
小虾
于2019-12-06 09:08 发布 1593次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-06 09:21
你好,同学。
你这是劳务派遣。
你收到的对方的钱你是确认为收入,你支付的工资社保这些属于你的成本。
借 劳务成本
贷 应付职工薪酬
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你好,同学。
你这是劳务派遣。
你收到的对方的钱你是确认为收入,你支付的工资社保这些属于你的成本。
借 劳务成本
贷 应付职工薪酬
2019-12-06 09:21:14
你好,同学。
不愿意承担税费?那税由认证承担呢
2020-04-19 18:02:38
你好,你得成本是支付给第三方的费用 借:主营业务成本 -服务费 贷:银行存款
2020-07-12 12:49:06
借;银行存款 贷;其他应付款
借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
2016-10-08 14:20:08
借 主营业成本
贷 应付账款或银行存款
2017-10-09 13:27:00
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