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叶子
于2019-12-06 10:42 发布 1726次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-06 10:42
你好,在主表的应纳税额减征额栏次填写就是了
叶子 追问
2019-12-06 10:45
然后表四填在本期实际抵减税额中,是这样吗?
邹老师 解答
2019-12-06 10:48
你好,是的,是这样的
2019-12-06 10:51
那账上要怎么处理吗?9月份做了借 管理费用 贷 现金 借 减免税款 贷 管理费用
2019-12-06 10:57
你好实际减免的时候,借;应交税费——应交增值税(减免税额),贷;管理费用
2019-12-06 10:58
这个我当时就做了那现在就不做了是不是这样理解?
2019-12-06 11:05
你好,如果之前已经做了,那现在就不需要再做这个分录的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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