送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-06 11:21

你好,写在贷方。你的借方是哪个科目

perfectionism 追问

2019-12-06 11:26

小规模纳税人

郭老师 解答

2019-12-06 11:27

收到专票价税合计做账的

perfectionism 追问

2019-12-06 11:27

请问进项税额抵扣和计入成本有关系

perfectionism 追问

2019-12-06 11:28

吗?

郭老师 解答

2019-12-06 11:29

你好,他俩没有关系的

perfectionism 追问

2019-12-06 11:38

那他们为什么这样

perfectionism 追问

2019-12-06 11:38

那他们怎么这样写?

perfectionism 追问

2019-12-06 11:41

增值税不是价外税吗,本身就不应该计入成本吧。

perfectionism 追问

2019-12-06 11:44

为什么小规模纳税人的进项税要计入成本?

郭老师 解答

2019-12-06 11:48

你好,一般纳税人收到专票可以抵扣增值税
金额近成本,税额记进项,
这个明白

perfectionism 追问

2019-12-06 11:49

是可以抵扣增值税

perfectionism 追问

2019-12-06 11:49

吗?

perfectionism 追问

2019-12-06 11:51

我以为只是抵扣进项税,从而变交增值税

perfectionism 追问

2019-12-06 11:51

变相交增值税

郭老师 解答

2019-12-06 11:53

一般纳税人可以抵扣的

perfectionism 追问

2019-12-06 11:57

没搞错吧,老师,增值税可以不用交?抵扣只不过是为了变相交增值税吧!

郭老师 解答

2019-12-06 12:00

你好,一般纳税人增值税=销项-进项
小规模的不能抵扣!
我确定没有搞错

perfectionism 追问

2019-12-06 12:02

为什么小规模纳税人的进项税要计入成本?

郭老师 解答

2019-12-06 12:08

你好,不能抵扣的需要价税合计做账的

上传图片  
相关问题讨论
运费发票取得了增值税专用发票进项税可以抵扣
2015-10-12 08:50:23
同学你好 这个是4800*9% 这样计算
2024-05-18 04:18:36
借待处理财产损溢 贷周转材料38140 进项转出38140*13% 借管理费用 贷待处理财产损溢
2023-11-11 14:15:15
你好 管理原因对应的进项不能抵扣 要转出 
2022-11-08 11:48:40
意思是付现成本1800,可抵扣200,实际只付现金1600
2022-05-26 09:49:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师您好,请问医院医保冲坏账要怎么算?DRG亏损怎么

    同学你好 医保冲坏账:先确定坏账金额,若已计提坏账准备,借记 “坏账准备”,贷记 “应收账款 - 医保”;若未计提,借记 “医疗收入 - 医保收入”(负数),贷记 “应收账款 - 医保”。 DRG 亏损:先算 DRG 组标准费用(权重 × 费率),再统计实际费用,DRG 亏损 = 实际发生费用 - DRG 组标准费用。 计算 DRG 组的标准费用:根据医保部门制定的 DRG 分组及相应的权重、费率等参数,计算每个 DRG 组的标准费用。例如,某 DRG 组权重为 2,当地费率为 5000 元 / 权重,那么该 DRG 组的标准费用 = 2 × 5000 = 10000 元。 统计实际发生费用:包括患者住院期间的所有医疗费用,如药品费、检查费、治疗费、护理费、床位费等各项费用的总和。假设某患者归入上述 DRG 组,其实际发生费用为 12000 元。 计算 DRG 亏损:DRG 亏损 = 实际发生费用 - DRG 组标准费用。即该患者的 DRG 亏损 = 12000 - 10000 = 2000 元,表示该病例在 DRG 付费模式下医院亏损了 2000 元。

  • 老师:物业公司一般纳税人,水费差额简易征收,发生业

    借:银行存款/应收账款 313958.93元 贷:主营业务收入 304814.19元 应交税费-简易计税 9144.74元 借:主营业务成本 57961.17元 应交税费-应交增值税(进项税额) 1738.833元 贷:银行存款/应付账款 59700元 借:主营业务成本 42100元 贷:银行存款/应付账款 42100元

  • 个体户,核定征收80000,这个月开票90000,需要自行申

    同学你好,需要自行申报哦!

  • 老师,我们购进的商品退回给商家了,进项税额之前月

    借、应付账款、贷、库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。

  • 老师,请问会员卡充值50元送2元怎么做账务处理呢?

    借银行存款10 销售费用2 贷预收账款12

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...