送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-12-06 15:55

你好,发工资的时候,贷方其他应收款

狼月 追问

2019-12-06 15:56

能不能写一个完整的分录

狼月 追问

2019-12-06 15:56

要不要计提福利费

汪晨老师 解答

2019-12-06 16:01

你好,发工资  借  应付职工薪酬1000  贷  银行存款500  其他应收款500
不需要计提福利费,实际上是员工自己花钱租的。

狼月 追问

2019-12-06 16:03

那其他应收账款余额怎么处理呢?

狼月 追问

2019-12-06 16:04

是不是要需要做一个分录?

汪晨老师 解答

2019-12-06 16:05

你好,你支付房租时,就是借其他应收款,公司承担的借  管理费用

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相关问题讨论
你好,发工资的时候,贷方其他应收款
2019-12-06 15:55:26
发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 其他应收款—电费
2019-02-25 10:55:16
付电费时,借:其他应收款(员工电费) 贷:库存现金,工资表里直接扣水电费,发工资时,借:应付职工薪酬 贷:现金 贷:其他应收款(员工电费
2018-06-05 18:23:42
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目,其他应收款(代扣宿舍楼水费金额)
2019-12-26 19:47:00
你好 支付水电费 借;其他应收款 贷;库存现金等科目 从工资扣除 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2018-09-13 08:53:04
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