公司10月底购入一台电脑,当月已暂估入帐为固定资产。借:固定资产 借:应交税费-待认证进项税 贷:银行存款。但实际11月月初才收到发票,请问这种账务处理正确吗?
饲养员冉阿胖🌰
于2019-12-06 17:25 发布 942次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-06 17:28
您好!你可以直接帖进去,抵扣的时候计入到应交税费-应交增值税进项税额
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您好!进项税额没有减少,只是银行存款减少而已。
2018-07-26 14:38:20
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你好,就是公司花钱购买固定资产,银行存款减少,固定资产增加。
2019-05-14 20:26:59
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出售 你那个不是进项税额,是销项税额。月末转未交增值税。
2019-03-17 20:03:27
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您好
请问您什么业务这么写分录
2019-09-02 21:51:38
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您好!你可以直接帖进去,抵扣的时候计入到应交税费-应交增值税进项税额
2019-12-06 17:28:55
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饲养员冉阿胖🌰 追问
2019-12-06 17:31
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2019-12-06 17:33