老师我做的内账,问一下:同一个供应商,我们公司买了一个机器应付账款6400用银行存款付了,另外买了配件应付6990没有付。请问:借方应付账款6400和贷方应付账款6690能不能合并,直接是贷方590?
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于2019-12-07 17:35 发布 918次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-12-07 17:36
你好!要分开做才可以
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应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54
您好!是的。 不过这种很少
2016-12-09 09:10:11
借:应付帐款 (负数) 贷:银行存款(负数)
2016-12-27 13:08:47
你好!要分开做才可以
2019-12-07 17:36:22
您好!不行的。你这个建账的时候没有把尾款列进去,就肯定还有一个科目金额不对。要找出来,才能做正确的分录。不然你这个应付账款永远不平。
2018-08-15 09:27:47
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???? 追问
2019-12-07 17:37
耿老师 解答
2019-12-07 18:41