送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-12-09 09:29

对于甲公司和你们来说  让你们从事的是委托加工   所以   税率是13%的     食品厂不给你们开票的话   相关成本支出    是不能计入的       即使你们计入了   所得税汇算清缴时   也是要纳税调增的呢

只若初见 追问

2019-12-09 09:40

老师 甲公司不能给我们开发票是因为欠税和经济诉讼案件,现在在破产重组,他们说等重组后给我们开发票,老师我们要给甲公司开委托加工发票 我们是纳税了,这个有合同事实依据,如果我开了发票是不是虚增收入了

许老师 解答

2019-12-09 09:46

这个的话    有特殊原因  而且能够说明   不算虚增哈

只若初见 追问

2019-12-10 09:10

许老师,如果我开票给甲公司我们实际上也是纳税了,食品厂开不了票那么我们的成本企业所得税汇算清缴的时候还需要调增吗?

许老师 解答

2019-12-10 09:13

他们开不了票给你们     你们做成本处理了    到时候   汇算清缴    是要调增哎     这得交不少税的

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