老师,请问19年开票系统服务费,如果在11月份已经支付并做了税务申报,但是要到2020年以后才可能会抵扣,那么19年11月份的这笔分录如何处理,考虑跨年之后再做冲减管理费用是否合理?
独上西楼
于2019-12-09 12:48 发布 995次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-12-09 12:50
你好,
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金—增值税(进项税额)
贷:管理费用
这样就可以了。需要的时候直接抵扣。
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你好,
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金—增值税(进项税额)
贷:管理费用
这样就可以了。需要的时候直接抵扣。
2019-12-09 12:50:45
你好!计入营业外收入就可以了
2017-06-27 16:54:06
两个都可以,不影响企业所得税
2017-09-28 10:09:02
你好 这个是不冲管理费用的; 如果你电费是赚取了差价 要计入其他业务收入去的
2021-07-22 16:46:35
你好,可以 的
2016-10-20 11:24:07
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