- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-10 10:05
你好
借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060
借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060
借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
kk 追问
2019-12-10 10:08
kk 追问
2019-12-10 10:09
kk 追问
2019-12-10 10:10
邹老师 解答
2019-12-10 10:13
kk 追问
2019-12-10 10:14
kk 追问
2019-12-10 10:16
邹老师 解答
2019-12-10 10:22
kk 追问
2019-12-10 10:27
邹老师 解答
2019-12-10 10:27
kk 追问
2019-12-10 10:56
kk 追问
2019-12-10 10:57
邹老师 解答
2019-12-10 11:02