送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-10 10:05

你好
借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060
借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060,  贷;应交税费-未交增值税18060
 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060

kk 追问

2019-12-10 10:08

那我应收账款挂什么科目

kk 追问

2019-12-10 10:09

以前年度损益调整不是在借方吗

kk 追问

2019-12-10 10:10

那我应收账款就挂着,不冲掉吗

邹老师 解答

2019-12-10 10:13

你好,这个款项有收到吗?
因为是补做收入,所以以前年度损益调整是计入贷方,而不是借方的

kk 追问

2019-12-10 10:14

不是,这个是国税说我们收入少,我们补收入

kk 追问

2019-12-10 10:16

然后去国税补交了

邹老师 解答

2019-12-10 10:22

你好,那这个收入款项是你单位之前已经预收了吗?

kk 追问

2019-12-10 10:27

你好,这是已经收了但没报收入

邹老师 解答

2019-12-10 10:27

你好,那就是补做 收入分录就是了
借;预收账款,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060
借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060
借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060

kk 追问

2019-12-10 10:56

那我相对应的城建税什么的怎么做,感觉做不平啊

kk 追问

2019-12-10 10:57

还有感觉应该是借库存现金,贷以前年度

邹老师 解答

2019-12-10 11:02

你好,这个款项是通过现金收回的吗?
城建税这样做分录
借;以前年度损益调整, 贷;应交税费——附加税
借;应交税费——附加税   , 贷;银行存款

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