送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-10 10:05

你好
借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060
借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060,  贷;应交税费-未交增值税18060
 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060

kk 追问

2019-12-10 10:08

那我应收账款挂什么科目

kk 追问

2019-12-10 10:09

以前年度损益调整不是在借方吗

kk 追问

2019-12-10 10:10

那我应收账款就挂着,不冲掉吗

邹老师 解答

2019-12-10 10:13

你好,这个款项有收到吗?
因为是补做收入,所以以前年度损益调整是计入贷方,而不是借方的

kk 追问

2019-12-10 10:14

不是,这个是国税说我们收入少,我们补收入

kk 追问

2019-12-10 10:16

然后去国税补交了

邹老师 解答

2019-12-10 10:22

你好,那这个收入款项是你单位之前已经预收了吗?

kk 追问

2019-12-10 10:27

你好,这是已经收了但没报收入

邹老师 解答

2019-12-10 10:27

你好,那就是补做 收入分录就是了
借;预收账款,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060
借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060
借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060

kk 追问

2019-12-10 10:56

那我相对应的城建税什么的怎么做,感觉做不平啊

kk 追问

2019-12-10 10:57

还有感觉应该是借库存现金,贷以前年度

邹老师 解答

2019-12-10 11:02

你好,这个款项是通过现金收回的吗?
城建税这样做分录
借;以前年度损益调整, 贷;应交税费——附加税
借;应交税费——附加税   , 贷;银行存款

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相关问题讨论
您好,分录都是,借:应交税费-应交土地增值税,贷;现金或者银行存款。
2017-01-14 21:24:58
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税
2022-04-13 07:45:35
你好,是因为什么原因补交的增值税?
2020-01-08 16:03:25
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-11-17 17:19:56
你好!如果是正常补缴的话:借:应交税费-应交增值税(增值税检查调整) 贷:银行存款
2018-11-02 17:29:48
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    保留凭证 首先,你一定要保存好垫付电费的所有凭证。这些凭证是你报销的关键依据,通常包括缴费的收据或发票。如果是通过网上支付的,要保存好支付成功的页面截图,其中应包含支付金额、支付时间、收款方等信息,同时确保这些支付记录能够与你的银行账户或支付账户的交易明细相对应。 填写报销单 从公司的财务部门获取费用报销单。在报销单上填写详细的信息,包括你的姓名、部门、报销日期等基本信息。 在 “报销事由” 一栏,清楚地写明是为公司垫付电费的情况,例如 “垫付公司 [具体月份] 电费,金额为 10000 元”。 在 “金额” 栏填写 10000 元,并确保大写金额的书写正确,如 “壹万元整”。 有些公司可能还要求填写费用所属的项目或预算类别,如果你知道相关信息,也应准确填写。 提交审批 将填写好的报销单和凭证一起提交给你的直属上级进行审批。上级需要确认你垫付电费的行为是合理的,并且符合公司的规定。审批过程中,上级可能会询问一些细节问题,比如垫付的原因(如是否是紧急情况导致公司账户无法及时缴费等)。 经过上级审批通过后,报销单会被转交到公司的财务部门。 财务审核与报销 财务部门会对报销单和凭证进行审核。他们会检查报销单填写是否规范、凭证是否真实有效、金额是否正确等内容。 如果一切审核无误,财务部门会根据公司的财务流程进行报销。通常情况下,财务会通过银行转账的方式将 10000 元报销款支付到你的工资账户或者你指定的银行账户。在完成转账后,你可以通过查看银行账户的交易明细来确认报销款是否已经收到。

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    你好,跟专票一样的做账。在开具其他发票列填报就行

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