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丽萍
于2019-12-11 08:29 发布 1200次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-11 08:31
你好购入机器,借;固定资产,贷;其他应付款现在付款,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
丽萍 追问
2019-12-11 08:35
当时挂其他应付款的时候是50000的,但现在实付46132,分录怎么写
邹老师 解答
你好,是剩下的3868不需要支付了吗?
2019-12-11 08:37
不需要,用来扣减未开票料款
你好,是3868的部分没有开具发票,但是有购进相应金额的材料,是这个意思?
2019-12-11 08:39
是我们买了其他他的材料,他没有开发票,用3868抵扣了
2019-12-11 08:41
你好,根据你这个描述(当时挂其他应付款的时候是50000的,但现在实付46132),实付少于应付,应当是补付才是,怎么这个款项还可以用来抵扣材料款呢?如果多付了才可以用来抵扣材料款才是的
2019-12-11 08:43
他这个5万是尾款
2019-12-11 08:44
你好,我知道是尾款,那付款超过了应付,才可以用超过部分抵扣材料款才是的实际付款都小于应付,那应当补付才是啊
2019-12-11 08:50
那50000本来全额给他的,但他没有开票给我们,是不是该扣除
2019-12-11 08:54
你好,不能因为没有全额开具发票给你们就扣除一部分的,发票是发票,付款是付款,是两码事的发票没有全额开具给你们,你可以要求对方补开少开金额的发票
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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