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努力学习的人儿
于2019-12-11 10:45 发布 587次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-12-11 10:46
你好,认证了的进项税额应该计应交税费-应交增值税(进项税额)
努力学习的人儿 追问
2019-12-11 10:47
呢比如说留底在哪里?呢我进项大于销项不用缴税,这个分录怎么写?
小云老师 解答
2019-12-11 10:49
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-12-11 10:54
呢我能不能用我的科目,借应交增值税(销项税额 贷应交税费_应交增值税,待抵扣进项税额,这样写?
2019-12-11 11:53
不能,科目都是准则规定了的
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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2019-12-11 10:49
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