送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-12-11 10:46

你好,认证了的进项税额应该计应交税费-应交增值税(进项税额)

努力学习的人儿 追问

2019-12-11 10:47

呢比如说留底在哪里?呢我进项大于销项不用缴税,这个分录怎么写?

小云老师 解答

2019-12-11 10:49

借:应交税费-未交增值税  贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

努力学习的人儿 追问

2019-12-11 10:54

呢我能不能用我的科目,借应交增值税(销项税额 贷应交税费_应交增值税,待抵扣进项税额,这样写?

小云老师 解答

2019-12-11 11:53

不能,科目都是准则规定了的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...