送心意

青椒老师

职称注册会计师

2019-12-11 21:50

是不是这个进项税的票要留着以后月份再抵扣呢?

科科 追问

2019-12-11 21:53

不知道,经理说等认证了再转到进项税里

青椒老师 解答

2019-12-11 21:54

那就是了,如果这个月认证的话,才会进到进项税额里面去

科科 追问

2019-12-11 21:56

那为什么这个月的快递费发票他不认证呢

青椒老师 解答

2019-12-11 21:57

那就暂时记到应交税费/增值税/待抵扣税额

科科 追问

2019-12-11 21:59

老师,快递费是这个月发生的,我是说我们管理税账的会计为什么这个月不认证快递公司开的进项税的票呢,

科科 追问

2019-12-11 22:00

为什么还要等以后月份抵扣呢?

青椒老师 解答

2019-12-11 22:01

你好,那这个就只能问你们的管理税账的会计这么做的原因了。

青椒老师 解答

2019-12-11 22:02

有可能是这个月的进项税票多了,剩下的留在以后月份认证了

上传图片  
相关问题讨论
是不是这个进项税的票要留着以后月份再抵扣呢?
2019-12-11 21:50:31
你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
您好,不是待抵扣进项税,是待认证进项税。
2020-06-23 20:59:49
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税-进项税额
2019-11-14 15:09:11
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...