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王静
于2019-12-12 22:29 发布 3231次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-12 23:08
你正常开票你是正常税率确定的销项然后你差额是收到的-扣除项再计算这个差额调整
王静 追问
2019-12-12 23:13
票据不用专票也可以算抵减的税额的吗
陈诗晗老师 解答
2019-12-12 23:27
差额计税,是差额计增值税,不是你说的递减税额
2019-12-12 23:28
能举例说怎么算吗,没明白,谢谢
2019-12-12 23:39
比如100的收入,你计算6万销然后扣除50差额计算增值税(103-50)/1.06×6%这才是缴纳的之前确认6,有差额,调整
2019-12-12 23:40
分录怎么写
103怎么来的
2019-12-12 23:44
106,打错了,键盘点错了
2019-12-12 23:48
2019-12-13 10:53
借,银行存款106贷,营业收入100应交税费6借,营业成本50贷,银行存款50借,应交税费贷,营业成本6-50/1.06×6%
2019-12-13 17:15
取得的票据必须是专票还是普票也可以
2019-12-13 17:41
取得的都可以,专票和普票都可以
2019-12-13 17:54
差额征税指的就是一般纳税人是吗
2019-12-13 18:20
部分行业可以差额计税的
2019-12-13 18:50
小规模什么行业都不用差额征税吧
2019-12-13 21:25
是的,小规模不需要
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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王静 追问
2019-12-12 23:13
陈诗晗老师 解答
2019-12-12 23:27
王静 追问
2019-12-12 23:28
陈诗晗老师 解答
2019-12-12 23:39
王静 追问
2019-12-12 23:40
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2019-12-12 23:40
陈诗晗老师 解答
2019-12-12 23:44
王静 追问
2019-12-12 23:48
陈诗晗老师 解答
2019-12-13 10:53
王静 追问
2019-12-13 17:15
陈诗晗老师 解答
2019-12-13 17:41
王静 追问
2019-12-13 17:54
陈诗晗老师 解答
2019-12-13 18:20
王静 追问
2019-12-13 18:50
陈诗晗老师 解答
2019-12-13 21:25