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廖翠珠
于2019-12-13 17:47 发布 652次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-13 17:48
红冲之前的分录,金额还是暂估的
廖翠珠 追问
2019-12-13 17:53
收入,如果高估冲红,低估就补差,对吧?那成本那里呢?按我现在这个估价入库,成本的均价变动了,那这个要怎么弄?我主要是不理解成本那
郭老师 解答
2019-12-13 17:55
红冲你暂估的就可以,然后按发票入账。
2019-12-13 18:18
成本那不用管它是吗?
2019-12-13 18:25
结转了成本,需要红冲的
2019-12-13 18:44
你是说我这个月暂估收入8976,下个月入股拿到票了,就冲红这笔收入(金额按暂估的),再按正确的入账?那成本是冲哪个数?不明白
2019-12-13 18:48
你现在暂估的是收入?别暂估收入
2019-12-13 18:54
已经暂估了,做好报表了,就是不理解成本那块要怎么调?
2019-12-13 18:56
入库暂估20你的成本结转按那个的
2019-12-13 18:58
你看我发的那图片,那是做成本的
2019-12-13 19:09
红冲暂估入库的金额成本也是你出库的那个
2019-12-13 19:23
哦,你看我那图片,上月结存还有数,那我是不是该把这个月进的货分开做?要区分开来?冲红的只是暂估的这批次货,对吗?
2019-12-13 19:24
你好,是的建议你暂估的,按暂估的来结转成本
2019-12-13 19:26
好的。老师,暂估的数是不能跨年是吗?
2019-12-13 19:37
你好,可以跨年的没有发票继续暂估就可以
2019-12-13 19:42
好的,谢谢老师耐心指导。
2019-12-13 19:44
不用客气的,
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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