送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-13 17:48

红冲之前的分录,金额还是暂估的

廖翠珠 追问

2019-12-13 17:53

收入,如果高估冲红,低估就补差,对吧?那成本那里呢?按我现在这个估价入库,成本的均价变动了,那这个要怎么弄?我主要是不理解成本那

郭老师 解答

2019-12-13 17:55

红冲你暂估的就可以,然后按发票入账。

廖翠珠 追问

2019-12-13 18:18

成本那不用管它是吗?

郭老师 解答

2019-12-13 18:25

结转了成本,需要红冲的

廖翠珠 追问

2019-12-13 18:44

你是说我这个月暂估收入8976,下个月入股拿到票了,就冲红这笔收入(金额按暂估的),再按正确的入账?那成本是冲哪个数?不明白

郭老师 解答

2019-12-13 18:48

你现在暂估的是收入?别暂估收入

廖翠珠 追问

2019-12-13 18:54

已经暂估了,做好报表了,就是不理解成本那块要怎么调?

郭老师 解答

2019-12-13 18:56

入库暂估20
你的成本结转按那个的

廖翠珠 追问

2019-12-13 18:58

你看我发的那图片,那是做成本的

郭老师 解答

2019-12-13 19:09

红冲暂估入库的金额
成本也是你出库的那个

廖翠珠 追问

2019-12-13 19:23

哦,你看我那图片,上月结存还有数,那我是不是该把这个月进的货分开做?要区分开来?冲红的只是暂估的这批次货,对吗?

郭老师 解答

2019-12-13 19:24

你好,是的
建议你暂估的,按暂估的来结转成本

廖翠珠 追问

2019-12-13 19:26

好的。老师,暂估的数是不能跨年是吗?

郭老师 解答

2019-12-13 19:37

你好,可以跨年的
没有发票继续暂估就可以

廖翠珠 追问

2019-12-13 19:42

好的,谢谢老师耐心指导。

郭老师 解答

2019-12-13 19:44

不用客气的,

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