送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2019-12-15 20:40

借;固定资产   贷;应付账款

何生利 追问

2019-12-15 20:49

但是固定资产有100多万

何生利 追问

2019-12-15 20:49

首付已经付了

何生利 追问

2019-12-15 20:50

这样只能体现应付账款是多少,体现不出固定资产是多少?

何生利 追问

2019-12-15 20:51

是不是未分配利润?

方亮老师 解答

2019-12-15 20:53

你们单位什么时候成立的?之前一直没有建账吗?

何生利 追问

2019-12-15 20:54

何生利 追问

2019-12-15 20:54

去年

方亮老师 解答

2019-12-15 20:56

你们单位什么时候成立的?之前的原始凭证全吗?

何生利 追问

2019-12-15 20:58

之前的都不管了

方亮老师 解答

2019-12-15 20:59

如果是您描述的情况,只能重新建账,重新建账没有期初数据,初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。

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之前的期初应付账款没有录入? 你的期初是盘点的吗
2019-09-11 15:51:35
借;固定资产 贷;应付账款
2019-12-15 20:40:41
您好 可以计入管理费用-清洁费
2020-01-08 11:12:58
你好,这个是对个人的福利?
2017-09-14 16:23:44
同学您好,同学您好,借:在建工程贷:银行存款,完工验收借:固定资产,贷:在建工程
2023-12-12 15:36:49
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