房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 ,计提与 问
借:税金及附加 贷:应交税费-应交房产税等 借:应交税费-应交房产税等 贷:银行存款 答
老师,子公司的费用,发票也是开给子公司的,但是母公 问
你好是的,最好是做这个协议。这样才是规范的做法。 答
A公司是一运营管理公司,主要业务:负责给一条商业街 问
你好,这是一年的,需要分期确认收入,计提增值税 答
2024.12月末应交税费-未交增值税 有借方余额,到 问
补计提已经交忘记计提的增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 答
老师,年会分摊费用可以不开票入账吗? 问
你好不可以的,没有发票不可以扣除,可以入账没问题 答
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应付职工薪酬——职工福利费,应付职工薪酬——工资,可以一起结转到管理费用——职工薪酬吗?还是要分开管理费用——福利费?
答: 你好 要分开,列入管理费用福利费科目
公司购买大米预付了款项 本月收到发票做账 借:管理费-福利费 贷:预付账款, 但是我之前福利费都通过应付职工薪酬做了 就是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 如果直接挂预付账款就不通或者应付职工薪酬科目了,请问我预付款的时候是不是就应该挂应付职工薪酬科目?
答: 您好 预付款项的时候写分录 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
误餐费的账务处理这样的吗:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-职工福利费同时:借:应付职工薪酬-职工福利费贷:银行存款
答: 你好!是的。就是这样做分录。
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鹰 追问
2019-12-16 10:20
宸宸老师 解答
2019-12-16 10:22
鹰 追问
2019-12-16 10:25
宸宸老师 解答
2019-12-16 10:26
鹰 追问
2019-12-16 10:28
宸宸老师 解答
2019-12-16 10:29