10月开给对方的增值税专用发票,对方已经抵扣。现在12月要进行红字冲回,并且重新开具一张一模一样的蓝字发票。那10月对方手里的2.3联发票需要退还给我吗?
去你个小饼干
于2019-12-16 10:59 发布 1126次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,发票联抵扣联都要加章发票专用章
2018-01-27 16:04:01
这个多抵扣2%这个,进项税额多2%
2021-01-27 18:34:32
这个是普通发票,只能做费用,不能抵扣增值税
2018-11-20 09:36:33
可以的
2015-11-29 13:16:30
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税,
金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税
专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息