送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-16 13:44

你好,应收账款期末余额不应当是贷方余额的,其他看上去没有什么问题

小 U 追问

2019-12-16 13:54

他说预收账款

邹老师 解答

2019-12-16 13:55

你好,预收账款应当在预收账款栏次体现,而不是在应收账款期末余额负数体现的

小 U 追问

2019-12-16 14:03

那要咋处理

邹老师 解答

2019-12-16 14:08

你好,需要这样做调整分录
借;应收账款,贷;预收账款
然后把应收账款期末余额贷方填写在预收账款栏次

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相关问题讨论
你好,应收账款期末余额不应当是贷方余额的,其他看上去没有什么问题
2019-12-16 13:44:46
你好,首先要把控的问题就是发票。验名发票的真伪保持税赋的平衡。
2020-07-14 11:49:59
你好,你需要看申报表 、库存帐 现金 银行 往来的账簿,发票交接。
2019-01-19 14:49:05
您好 单位的会计凭证 会计账簿 报税资料 税盘 未开具的发票等
2021-02-28 20:13:04
你好,目前课程暂时还没涉及这一块 做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2016-09-01 21:43:18
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