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恒美多多
于2019-12-17 14:11 发布 872次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-17 14:16
你好,设备现在拿回来了吗
恒美多多 追问
2019-12-17 14:44
回来
郭老师 解答
2019-12-17 14:48
你可以记固定资产,0.3,没有到的可以暂估。
2019-12-17 14:50
0.7也没入账呀,老师,意思是现在让我做暂估,以后收到全部发票再做红吗?
2019-12-17 14:53
0.3的暂估那零点儿七,不需要
2019-12-17 14:55
那到时候0.3这个票也收到了呢,又怎么做呢?
2019-12-17 14:58
把之前暂估进去的固定资产冲出来,然后把发票的做到固定资产原值,之前的折旧不需要调整。
2019-12-17 15:01
不太明白,固定资产入系统次月自动提折旧,是不是会对不上?
2019-12-17 15:04
软件的,那你先别做了,软件的操作起来也麻烦,你直接记预付吧。
2019-12-17 15:07
我收到这0.7的发票,借固定资产,应交税金进项税,贷应付账款,里面还要包括0.3暂估的金额,到时收到0.3发票,在冲红做一张正确的,这样理解对吗?
2019-12-17 15:09
你好,可以的。
2019-12-17 15:33
固定资产折旧,这一块不就弄不了了
资产折旧,你可以把之前的补上。
卡片里边,有使用时间不是。
2019-12-17 15:44
最好的办法是不是我不要入账?等到发票全部到齐了,我再一次性做到固定资产里面
2019-12-17 15:47
你好是的,然后之前的折旧你可以一次补。
2019-12-17 15:50
我没有入账,我就没有提折旧啊!那这个发票我要认证呢
2019-12-17 15:52
借预付进项贷,银行存款这么做分录。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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